Skip to main content

Savstarpējo norēķinu dzēšanas akts

Savstarpējo norēķinu dzēšanas akti ir starp pircējiem un piegādātājiem. Savstarpējo norēķinu dzēšanas aktu var iegrāmatot, dzēšot uzņēmuma saistības un pircēju parādu, kā arī veikt dokumenta saistīšanu, lai samazinātu dokumentu parādu summas.

Lai izveidotu jaunu Savstarpējo norēķinu dzēšanas aktu:

  1. Ozols ‣ Norēķini ‣ Dokumenti ‣ Savstarpējo norēķinu dzēšanas akti, kur rīku joslā jānospiež poga img.aspx?pid=25605
  2. Atveras logs Jauns -Savstarpējo norēķinu dzēšanas akts
  3. Savstarpējo norēķinu dzēšanas akta virsrakstā jānorāda datums, dokumenta numurs un no saraksta jāizvēlas attiecīgais sadarbības partneris.
  4. Spiež pogu image-1666011415602.png un izvēlas Ienākošie rēķini
  5. DokumentaAtveras saturālogs jāpievienoar iepirkumaNeapmaksāti ienākošajiem rēķiniem
Sarakstā izvēlas vajadzīgo rēķinu. Turot taustiņu Ctrl ar peli iespējams iezīmēt vairākus ienākošos rēķinus. Kad rēķini iezīmēti, spiež ico-hand.gif vai dubultklišķi uz iezīmētajiem rēķiniem, lai tos pievienotu aktam. Vēlreiz spiež pogu image-1666011415602.png un pārdošanasizvēlas dokumenti,Izejošie rēķini Atveras logs ar kuriemNeapmaksāti notiksizejošajiem savstarpējā norēķinu dzēšana.rēķiniem DokumentaSarakstā saturuizvēlas pievieno,vajadzīgo nospiežotrēķinu. poguTurot img.aspx?pid=25605.taustiņu TiekCtrl atvērtar logs,peli kurāiespējams attiecīgiiezīmēt jāizvēlasvairākus attiecīgāizejošos partnerarēķinus. iepirkumaKad rēķini iezīmēti, spiež ico-hand.gif vai pārdošanasdubultklišķi dokumenti:


uz iezīmētajiem rēķiniem, lai tos pievienotu aktam. Kad visirēķini nepieciešamiepievienoti laukiaktam, ir aizpildīti, lai saglabātu, nepieciešams nospiestspiež pogu img.aspx?pid=24615. Dokuments jāapstiprina, rīku joslā nospiežot pogu img.aspx?pid=25702. image-1666012536860.png Lai dokumentu drukātu, rīku joslā jānospiež poga poga Print ico-print.gifimg.aspx?pid=25813 un , lai nosūtītu Partnerim uz e-pastu jāizvēlas attiecīgāMail izdrukas forma.icon-email e-pasts

Ja dokumenta parāda summa netiek dzēsta pilnībā, tā jānorāda summas laukos.

Norēķinu dzēšanas (ieskaita) aktā iepirkuma un pārdošanas dokumentu (ieskaita) summām jābūt vienādām.

Kad apstiprina Savstarpējo norēķinu dzēšanas aktu, tajā pievienotie dokumenti tiek sasaistīti, līdz ar to dokumentu parāda summas tiek dzēstaskoriģētas un dokumenti tiek uzskatīti kā apmaksāti.pilnībā vai daļēji apmaksāti

Savstarpējo norēķinu dzēšanas aktu var grāmatot tā pat kā pārējos norēķinu dokumentus.