Skip to main content

Kases ieņēmumu orderis

Kases ieņēmumu orderis jāveido, kad tiek saņemta nauda kasē no uzņēmuma darījuma partneriem. Kases ieņēmumu orderi tiek saglabāti dokumentu žurnālā Kases ieņēmumi,ieņēmumi, un dokumentam ir iebūvēta standarta izdrukas forma. Darījuma atšifrēšanai pa finanšu (EK) kodiem, jāaizpilda dokumenta saturs.

Lai dokumenta izdrukā parādītos grāmatojumu konti, dokuments pirms izdrukāšanas ir jāiegrāmato.

Jauna 1. Jauna Kases ieņēmumu ordera ordera pievienošana

IzvēlotiesOzols ‣ Finanses ‣ Jauns, izvēloties dokumenta veidu - Kases ieņēmumu orderis, tiks atvērts jauns logs:

img.aspx?pid=24995image-1657698195691.png

Kases 1.1. Kases ieņēmumu ordera ordera Virsraksta aizpildīšana

Lai aizpildītu Kases ieņēmumu ordera Virsrakstu, nepieciešams:

1. Norādīt Uzņēmumauzņēmuma kasi, uz kuru saņemta nauda kasē no uzņēmuma darījuma partneriem:partneriem (jāpārliecinās, vai Kase ir pareiza;pareiza, kur zem maksātāja ir Personas lauks, kur,tur, ja nepieciešams, pievieno fizisku personu kā maksātāju (piemēram, ja fiziska persona apmaksā juridiskās personas rēķinu)rēķinu vai personu, kura iekasēja naudu no klienta;)

img.aspx?pid=24826klienta);

2. Izvēlēties Datumu,datumu, kurā šis Kases šis Kases ieņēmumu orderis orderis tiek veidots:

img.aspx?pid=24811veidots;

3.  Ievadīt kopējo Kases Kases ieņēmumu ordera summu:

img.aspx?pid=24812summu;

4. No saraksta izvēlēties nepieciešamo Maksātāju nepieciešamo maksātāju - Juridisku vai fizisku personu, no kura nauda kasē tiek saņemta:

img.aspx?pid=24859

5. No saraksta izvēlēties nepieciešamo Personu nepieciešamo personu - fizisku personu, no kuras nauda kasē tiek saņemta:

img.aspx?pid=24828

Aizpildot lauku Personalauku "Persona", lauks lauks "Pers.dok. " tiks aizpildīts automātiski, pie nosacījuma, ja šie personas dati būs aizpildīti Partnerapartnera kartiņā:

img.aspx?pid=24862

img.aspx?pid=24545Noformējot skaidras naudas operāciju Juridiskaijuridiskai personai, laukā Piegādātājs laukā "Piegādātājs" jāvada Juridiskāsjuridiskās personas nosaukums un laukā Persona laukā "Persona" - Fiziskās personas nosaukums, kura šo Juridiskojuridisko personu pārstāv. Noformējot skaidras naudas operāciju fiziskai personai, gan laukā Piegādātājslaukā "Piegādātājs", gan Personagan "Persona", jānorāda Fiziskasfiziskas personas nosaukums.

1.2. Kases ieņēmumu ordera ordera Satura aizpildīšana

Lai aizpildītu dokumenta Saturu, dokumenta satura daļā nepieciešams nospiest pogu img.aspx?pid=24708 un tiks atvērts operācijas satura logs, kurā nepieciešams aizpildīt satura ierakstus (uzņēmumā izmantotās dimensijas) un norādīt satura ieraksta summu:

img.aspx?pid=24818

img.aspx?pid=24545Dokumenta saturs var sastāvēt no vairākiem satura ierakstiem, kas kopsummā veido Dokumenta Virsrakstā norādīto summu.  Pievienot nākamo satura ierakstu iespējams, satura daļā atkārtoti nospiežot pogu img.aspx?pid=24708.

Kases 1.3. Kases ieņēmumu ordera Pamatojuma aizpildīšanaaizpildīšana.


Kases Kases ieņēmuma ordera lauks Pamatojumsordera lauks "Pamatojums" tiek drukāts kases kases ieņēmumu ordera rindā Pamatojums."Pamatojums".

Lauku Kases ieņēmumu ordera Pamatojums "Pamatojums", iespējams aizpildīt manuāli vai izvēloties no Kases paskaidrojumu saraksta:saraksta:

img.aspx?pid=24835

1.4. Dokumentu piesaiste Kases ieņēmumu orderim

Kases ieņēmumu orderim iespējams piesaistīt Stingrās uzskaites dokumentus no Darījumu apliecinošo kvīšuKultūras un citu pasākumu ieejas biļešu vai Caurlaižu žurnāla, nospiežot uz lauka Dokumenti labajā pusē esošās lupas pogas un pievienojot nepieciešamo Stingrās uzskaites dokumentu:

img.aspx?pid=24868

Kad izvēlēts nepieciešamais uzskaites dokuments un ierakstīta dokumenta summa, ierakstu iespējams pievienot, nospiežot img.aspx?pid=24874 vai arī, ja nevēlaties dokumentu pievienot - img.aspx?pid=24875. (tiek atvērt Darījumu apliecinošo kvīšu logs, kur jānospiež poga Pievienot (lai pievienotu kvīts numuru) jānorāda Kvīts numurs (no sistēmā pievienotajiem neizmantotajiem kvīšu grāmatiņas numuriem) un apmaksātā summa; jāpievieno kvīts numurs, nospiežot pogu Pievienot (var pievienot arī vairākus numurus); jāaizver Darījumu apliecinošo kvīšu logs, nospiežot pogu Aizvērt;

Lai izvēlētos uzskaites dokumentus piesaistītu Kases ieņēmumu orderim, logā "Darījumu apliecinošās kvītis" nepieciešams nospiest img.aspx?pid=24876 un dokuments tiks pievienots Kases ieņēmumu orderim:

img.aspx?pid=24877

Kad visi nepieciešamie lauki ir aizpildīti, Kases ieņēmumu orderis ir sagatavots un to ir iespējams:

1. Saglabāt, nospiežot pogu img.aspx?pid=24615 - dokuments tiks saglabāts un būs pieejams apskatei/labošanai/grāmatošanai Kases ieņēmumu žurnālā.

2. Apstiprināt, nospiežot rīku joslā pogu img.aspx?pid=24740 - Kases ieņēmumu orderis tiks Apstiprināts un to būs iespējams Grāmatot.

ja nepieciešams, jāizdrukā, rīku joslā nospiežot pogu Drukāt.

Kases ieņēmumu ordera grāmatošana

Kases ieņēmumu orderi iespējams grāmatot no atvērta dokumenta vai izvēloties (iezīmējot) dokumentu Kases ieņēmumu žurnālā.

Lai iegrāmatotu Kases ieņēmumu orderi, dokumentu nepieciešams Apstiprināt, nospiežot rīku joslā pogu img.aspx?pid=24740.

Apstiprinātu dokumentu ir iespējams grāmatot, nospiežot rīku joslā pogu img.aspx?pid=24741.

Instrukcija - Dokumentu grāmatošanas principi

Pievienotā Kases ieņēmumu ordera labošana

Labojumus saglabātajā dokumentā iespējams veikt atverot dokumentu Kases ieņēmumu orderis, kurš pieejams apskatei/labošanai Kases ieņēmumu žurnālā.

Lai veiktu labojumus, dokumentu nepieciešams atvērt, izmantojot rīku joslas pogu img.aspx?pid=24709 (ALT+A), un atvērtajā ierakstā iespējams veikt nepieciešamos labojumus:

img.aspx?pid=24878

Pēc labojumu veikšanas, veiktā izmaiņas iespējams img.aspx?pid=24615 vai img.aspx?pid=24617.