Skip to main content

Bankas ieejošais maksājums

Bankas ieejošais maksājums ir dokuments, kas noformē saņemtos naudas līdzekļus noteiktā bankas kontā. Bankas ieejošais maksājums ir jāveido, kad kontā tiek saņemta nauda no pircējiem vai citi ieskaitījumi. Izmantojot sasaisti ar Bankas elektronisko norēķinu sistēmu, bankas ieejošos maksājumus var importēt datu bāzē. Dokuments tiek saglabāts žurnālā Bankas ieņēmumi.

Jauna Bankas ieejošā maksājuma pievienošana

Izvēloties dokumenta veidu Bankas ieejošais maksājums, tiks atvērts jauns logs:

img.aspx?pid=24988

Bankā ieejošā maksājuma Virsraksta aizpildīšana

Lai aizpildītu dokumenta Virsrakstu, nepieciešams:

1. Norādīt Uzņēmuma bankas kontu, uz kuru tiek saņemta nauda no pircējiem vai citi ieskaitījumi.:

img.aspx?pid=24724

2. Norādīt Bankas ieejošā maksājuma numuru:

img.aspx?pid=24810

3. Izvēlēties Datumu, kurā šis dokuments tiek veidots:

img.aspx?pid=24811

4. Ievadīt nepieciešamo Bankas ieejošā maksājuma kopējo Dokumenta summu:

img.aspx?pid=24812

5. No saraksta izvēlēties nepieciešamo Pircēju - fizisku vai juridisku personu, no kuras tiek saņemta nauda uzņēmuma bankas kontā:

 img.aspx?pid=24816

Izvēloties nepieciešamo Pircēju, lauki Nor.konts un R.Nr. tiks aizpildīti automātiski no Partnera kartiņas.

5. Laukā Teksts iespējams ievadīt Bankas ieejošā dokumenta paskaidrojošo informāciju:

img.aspx?pid=24817

Bankas ieejošā maksājuma apstrāde, importējot datus no Bankas elektronisko norēķinu sistēmas

Ja ieejošie maksājumi tiek importēti no Bankas elektronisko norēķinu sistēmām, tad maksājuma mērķis (lauks Teksts), partnera (lauks Pircējs) rekvizīti, dokumenta datums (lauks Datums) un dokumenta kopējā summa (lauks Summa) jau būs ieimportēti.

Apstrādājot dokumentu, laukā Pircējs nepieciešams atšifrēt partneri, no kura nauda ir saņemta:

img.aspx?pid=24820

Ja datu bāzē tiks atrasts Partneris, kura nosaukums sakritīs ar importētā dokumenta virsrakstā norādīto nosaukumu, lauki Nor.konts un R.Nr. tiks aizpildīti automātiski no atšifrētā Partnera kartiņas.

Bankas ieejošā maksājuma Satura aizpildīšana

Lai aizpildītu dokumenta Saturu, dokumenta satura daļā nepieciešams nospiest pogu img.aspx?pid=24708 un tiks atvērts operācijas satura logs, kurā nepieciešams aizpildīt satura ierakstus (uzņēmumā izmantotās dimensijas) un norādīt satura ieraksta summu:

img.aspx?pid=24818

img.aspx?pid=24545Dokumenta saturs var sastāvēt no vairākiem satura ierakstiem, kas kopsummā veido Dokumenta Virsrakstā norādīto summu. Pievienot nākamo satura ierakstu iespējams, satura daļā atkārtoti nospiežot pogu img.aspx?pid=24708.

Kad visi nepieciešamie lauki ir aizpildīti, Bankas ieejošais maksājums ir sagatavots un to ir iespējams:

1. Saglabāt, nospiežot pogu img.aspx?pid=24615 - dokuments tiks saglabāts un būs pieejams apskatei/labošanai/grāmatošanai  Bankas ieņēmumu žurnālā.

2. Apstiprināt, nospiežot rīku joslā pogu img.aspx?pid=24740 - Bankas ieejošais maksājums tiks Apstiprināts un to būs iespējams Grāmatot.

Bankas ieejošā maksājuma grāmatošana

Bankas ieejošo maksājumu iespējams grāmatot no atvērta dokumenta vai izvēloties (iezīmējot) dokumentu Bankas ieņēmumu žurnālā

Lai iegrāmatotu Bankas ieejošo maksājumu, dokumentu nepieciešams Apstiprināt, nospiežot rīku joslā pogu img.aspx?pid=24740.

Apstiprinātu dokumentu ir iespējams grāmatot, nospiežot rīku joslā pogu img.aspx?pid=24741.

Instrukcija - Dokumentu grāmatošanas principi

Pievienotā Bankas ieejošā maksājuma labošana

Labojumus saglabātajā dokumentā iespējams veikt atverot dokumentu Bankas ieejošais maksājums, kurš pieejams apskatei/labošanai Bankas ieņēmumu žurnālā. Lai veiktu labojumus, dokumentu nepieciešams atvērt, izmantojot rīku joslas pogu img.aspx?pid=24709 (ALT+A), un atvērtajā ierakstā iespējams veikt nepieciešamos labojumus:

img.aspx?pid=24819

Pēc labojumu veikšanas, veiktā izmaiņas iespējams img.aspx?pid=24615 vai img.aspx?pid=24617.